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江西省审计厅组织召开金融机构2026年度内审工作座谈会
发布时间:2026-04-10

  为深入贯彻落实《江西省内部审计工作规定》(以下简称《规定》)要求,推动金融机构内部审计工作高质量发展,近日,省审计厅内部审计指导监督处与金融审计处共同组织召开金融机构2026年度内审工作座谈会。江西农商联合银行、省金控集团等6家省属金融企业及九江银行等3家地方法人银行内审机构主要负责人参会并作现场交流。会议还特别邀请了中国建设银行和中国邮政集团等中央驻赣单位内审专家到会指导。

  各单位围绕内审信息化建设及数据审计运用等主题内容,结合自身审计工作特色和思路方法,交流经验、介绍做法、展示案例,并剖析了各自工作开展过程中存在的堵点难点问题,同时对省审计厅如何精准指导监督内审工作提出了很好的意见建议,为解决金融机构内审工作的迫切现实需求提供了工作思路,为进一步推动国家审计与内部审计贯通协同打下了坚实基础。

  会议强调,要坚持党对内部审计工作的全面领导,严格落实《规定》相关要求,持续巩固和深化党委审计委员会的关键作用,保障内部审计独立性和权威性;要健全完善内部审计运行机制,依据现有审计法律法规及《规定》,积极开展本单位内部审计相关制度体系建设;要充分发挥内部审计职能作用,坚持守土有责,突出重点,紧密围绕金融“五篇大文章”谋划实施审计,提升服务主责主业效能;要激活研究型审计内生动力,积极探索人工智能、大数据等技术的深度应用,坚定推进科技赋能,增强穿透式审计力度;要深化贯通协同,依托内审处打造的金融内审平台及交流机制,进一步加强各金融机构内审部门与审计机关的沟通联动,推进信息互通、成果共用、资源共享,共同服务地方金融高质量发展。

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